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トップページ > 区政情報 > 予算・財政 > 予算 > 令和7年度 > 令和7年度一般会計補正予算(第2号)・一般会計補正予算(第3号)

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更新日:2025年10月22日

ページ番号:37555

令和7年度一般会計補正予算(第2号)・一般会計補正予算(第3号)

令和7年度一般会計補正予算(第2号)及び一般会計補正予算(第3号)は、令和7年第3回区議会定例会において可決されました。

一般会計補正予算(第2号)・一般会計補正予算(第3号)について

  • 令和7年度一般会計補正予算(第2号)は、当初予算編成後の社会経済情勢や区民ニーズを踏まえて編成しました。
  • 令和7年度一般会計補正予算(第3号)は、東京都が物価高騰緊急対策事業の実施期間を延長したことを受け、緊急的に編成しました。

一般会計補正予算(第2号)の規模について

「一般会計」の補正額は126億9,300万円の増で、補正後の予算額は2,943億1,200万円、補正前に比べ4.5%の増となりました。

【一般会計補正予算(第2号)】

歳入

(単位:千円)

補正前の額 補正額
3 特別区交付金 71,411,505 2,229,860 73,641,365
10 地方特例交付金 336,000 19,262 355,262
14 国庫支出金 46,277,645 4,667 46,282,312
15 都支出金

32,346,964

20,331 32,367,295

18

繰入金 25,887,568 6,328,703 32,216,271
19 繰越金 3,600,000 4,090,177 7,690,177
歳入合計 281,619,000 12,693,000 294,312,000

歳出

(単位:千円)

補正前の額 補正額
2 総務費 45,304,386 2,258,083 47,562,469
3 民生費 126,327,048 43,702 126,370,750

6

土木費

21,796,900

39,208 21,836,108
7 教育費 45,227,736 9,130,661 54,358,397
9 諸支出金 13,520,108 1,221,346 14,741,454
歳出合計 281,619,000 12,693,000 294,312,000

一般会計補正予算(第2号)の内容について

補正予算の内容は、以下のとおりです。

【事業一覧】

(単位:千円)

事務事業名

金額

財政調整基金積立金 2,114,614
公共施設建設基金積立金 62,612
防災基金積立金 68,533
住民記録事業 4,667
区民スポーツ普及振興事業 3,774
スポーツ会館改修事業 3,883
重症心身障害児(者)在宅レスパイト支援事業 3,112
障害児(者)通所支援施設管理運営事業 22,590
認証保育所運営費等補助事業 18,000
排水場維持管理事業 8,602
公園維持管理事業 29,056
マンション共用部分リフォーム支援事業 1,550
学校施設改築等基金積立金 9,130,661
国庫支出金返納金 598,399
都支出金返納金 622,947

合計

12,693,000

一般会計補正予算(第3号)の規模について

「一般会計」の補正額は6,900万円の増で、補正後の予算額は2,943億8,100万円、補正前に比べ0.0%の増となりました。

【一般会計補正予算(第3号)】

歳入

(単位:千円)

補正前の額 補正額
15 都支出金 32,367,295 37,429 32,404,724

18

繰入金 32,216,271 31,571 32,247,842
歳入合計 294,312,000 69,000 294,381,000

歳出

(単位:千円)

補正前の額 補正額
3 民生費 126,370,750 63,324 126,434,074
7 教育費 54,358,397 5,676 54,364,073
歳出合計 294,312,000 69,000

294,381,000

一般会計補正予算(第3号)の内容について

補正予算の内容は、以下のとおりです。

【事業一覧】

(単位:千円)

事務事業名

金額

障害福祉サービス事業所緊急支援事業 296
高齢介護サービス事業所緊急支援事業 22,372
保育サービス事業所緊急支援事業 40,656
私立幼稚園等運営費扶助事業 5,676

合計

69,000

関連ファイル

お問い合わせ先

政策経営部 財政課 予算担当 窓口:区役所4階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9345

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