令和7年度一般会計補正予算(第2号)・一般会計補正予算(第3号)
令和7年度一般会計補正予算(第2号)及び一般会計補正予算(第3号)は、令和7年第3回区議会定例会において可決されました。
一般会計補正予算(第2号)・一般会計補正予算(第3号)について
- 令和7年度一般会計補正予算(第2号)は、当初予算編成後の社会経済情勢や区民ニーズを踏まえて編成しました。
- 令和7年度一般会計補正予算(第3号)は、東京都が物価高騰緊急対策事業の実施期間を延長したことを受け、緊急的に編成しました。
一般会計補正予算(第2号)の規模について
「一般会計」の補正額は126億9,300万円の増で、補正後の予算額は2,943億1,200万円、補正前に比べ4.5%の増となりました。
【一般会計補正予算(第2号)】
歳入
(単位:千円)
| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 特別区交付金 | 71,411,505 | 2,229,860 | 73,641,365 |
| 10 | 地方特例交付金 | 336,000 | 19,262 | 355,262 |
| 14 | 国庫支出金 | 46,277,645 | 4,667 | 46,282,312 |
| 15 | 都支出金 |
32,346,964 |
20,331 | 32,367,295 |
|
18 |
繰入金 | 25,887,568 | 6,328,703 | 32,216,271 |
| 19 | 繰越金 | 3,600,000 | 4,090,177 | 7,690,177 |
| 歳入合計 | 281,619,000 | 12,693,000 | 294,312,000 | |
歳出
(単位:千円)
| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 総務費 | 45,304,386 | 2,258,083 | 47,562,469 |
| 3 | 民生費 | 126,327,048 | 43,702 | 126,370,750 |
|
6 |
土木費 |
21,796,900 |
39,208 | 21,836,108 |
| 7 | 教育費 | 45,227,736 | 9,130,661 | 54,358,397 |
| 9 | 諸支出金 | 13,520,108 | 1,221,346 | 14,741,454 |
| 歳出合計 | 281,619,000 | 12,693,000 | 294,312,000 | |
一般会計補正予算(第2号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
|
事務事業名 |
金額 |
|---|---|
| 財政調整基金積立金 | 2,114,614 |
| 公共施設建設基金積立金 | 62,612 |
| 防災基金積立金 | 68,533 |
| 住民記録事業 | 4,667 |
| 区民スポーツ普及振興事業 | 3,774 |
| スポーツ会館改修事業 | 3,883 |
| 重症心身障害児(者)在宅レスパイト支援事業 | 3,112 |
| 障害児(者)通所支援施設管理運営事業 | 22,590 |
| 認証保育所運営費等補助事業 | 18,000 |
| 排水場維持管理事業 | 8,602 |
| 公園維持管理事業 | 29,056 |
| マンション共用部分リフォーム支援事業 | 1,550 |
| 学校施設改築等基金積立金 | 9,130,661 |
| 国庫支出金返納金 | 598,399 |
| 都支出金返納金 | 622,947 |
|
合計 |
12,693,000 |
一般会計補正予算(第3号)の規模について
「一般会計」の補正額は6,900万円の増で、補正後の予算額は2,943億8,100万円、補正前に比べ0.0%の増となりました。
【一般会計補正予算(第3号)】
歳入
(単位:千円)
| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 都支出金 | 32,367,295 | 37,429 | 32,404,724 |
|
18 |
繰入金 | 32,216,271 | 31,571 | 32,247,842 |
| 歳入合計 | 294,312,000 | 69,000 | 294,381,000 | |
歳出
(単位:千円)
| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 民生費 | 126,370,750 | 63,324 | 126,434,074 |
| 7 | 教育費 | 54,358,397 | 5,676 | 54,364,073 |
| 歳出合計 | 294,312,000 | 69,000 |
294,381,000 |
|
一般会計補正予算(第3号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
|
事務事業名 |
金額 |
|---|---|
| 障害福祉サービス事業所緊急支援事業 | 296 |
| 高齢介護サービス事業所緊急支援事業 | 22,372 |
| 保育サービス事業所緊急支援事業 | 40,656 |
| 私立幼稚園等運営費扶助事業 | 5,676 |
|
合計 |
69,000 |
関連ファイル
- 一般会計歳入歳出予算(第2号)総括(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)
- 一般会計歳入歳出予算(第3号)総括(PDF:106KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補正予算(第2号)の概要(PDF:932KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補正予算(第3号)の概要(PDF:678KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補正予算編成方針(第2号)(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補正予算編成方針(第3号)(PDF:92KB)(別ウィンドウで開きます)
- 予算説明書(一般会計補正予算第2号)(PDF:682KB)(別ウィンドウで開きます)
- 予算説明書(一般会計補正予算第3号)(PDF:1,226KB)(別ウィンドウで開きます)
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