令和7年度当初予算(案)概要のお知らせ
予算編成について
令和7年度当初予算は、下記の方針に基づき編成しました。
令和7年度は、「江東区長期計画(後期)」のスタートの年であることから、本計画に掲げる「目指す姿」の実現に向け、これまで以上に全庁横断的な視点で施策を構築し、より実効性のある取組みを推進しなければならない。
- (1)令和7年度は、江東区長期計画(後期)がスタートし、未来のビジョンを形にするための礎となる一年であり、各施策における目指す姿の実現に向けて積極的に取り組む必要がある。職員一人ひとりが、いま為すべき区民福祉の向上に力を尽くすとともに、目指す未来を見据え、広い視野を持ち、これまでの発想に捉われない新たな施策を展開していく。
- (2)本区を取り巻く社会情勢は変化し続けていることから、不断の事業見直しや再構築により新たな施策展開の財源確保に努めるとともに、既存事業についても時代に即したより効果的・効率的な手法を積極的に取り入れることで、区民の期待や信頼に常に応えられるよう努めていく。
- (3)景気動向や税制改正等の影響を受けやすい歳入環境にあっても、持続可能な区政運営を行うため、行財政改革計画を着実に推進し、経費節減の徹底のほか、新たな歳入確保策を推進することで、歳入歳出の両面から持続可能で強固な財政基盤を構築する。
令和7年度当初予算(案)
令和7年度当初予算(案)は、長期計画(後期)のスタートを迎え、こどもから高齢者まであらゆる世代のニーズに応えるほか、防災・地域活性化、DX推進など、いま求められている施策を展開し、みんながつながり笑顔あふれる江東区の未来に向けたさらなる一歩を踏み出す予算と位置づけ、「みんながつながる笑顔があふれる 未来を切り拓く新たなるステージへ」をテーマに編成しました。
予算規模
「一般会計」の予算額は2,784億5,300万円で、前年度に比べ241億400万円、9.5%の増となりました。
「国民健康保険会計」の予算額は471億2,200万円で、前年度に比べ△18億4,000万円、3.8%の減となりました。
「介護保険会計」の予算額は422億1,700万円で、前年度に比べ17億400万円、4.2%の増となりました。
「後期高齢者医療会計」の予算額は133億2,400万円で、前年度に比べ4億7,800万円、3.7%の増となりました。
【当初予算前年度比較】
(単位:千円、%)
区分 |
7年度 |
6年度 |
増減額 |
増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
278,453,000 |
254,349,000 |
24,104,000 |
9.5 |
|
国民健康保険会計 |
47,122,000 |
48,962,000 |
△1,840,000 |
△3.8 |
|
介護保険会計 |
42,217,000 |
40,513,000 |
1,704,000 |
4.2 |
|
後期高齢者医療会計 |
13,324,000 |
12,846,000 |
478,000 |
3.7 |
|
合計 |
381,116,000 |
356,670,000 |
24,446,000 |
6.9 |
予算(案)概要
令和7年度当初予算(案)のポイントや主な事業に係る新たな取組み、事業の拡充及び見直しの概要、施策別事業一覧などをまとめています。
詳細については、以下のPDFファイルをご覧ください。
令和7年度(2025年度)江東区予算(案)概要(PDF:3,443KB)(別ウィンドウで開きます)
(注釈)2月3日(月曜日)にアップしたものから一部修正があります。
P3 繰入金 折れ線グラフ7年度数値 誤256 正259
P14、35 障害児(者)通所支援施設管理運営事業の取組内容 誤こども発達センター(46人→50人) 正こども発達センター(44人→50人)
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