令和4年度当初予算要求
予算要求について
10月1日までに各部局から提出された令和4年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は、2,301億4,927万円で、前年度と比べると130億2,027万円、6.0%の増となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は、3,316億4,327万円で、前年度と比べると181億7,027万円、5.8%の増となっています。
会計別、目的別の要求について
要求総額を会計ごと、目的ごと(一般会計のみ)に区分したものです。
会計別、目的別要求一覧
(単位:千円、%)
区分 |
4年度要求額 |
3年度予算額 |
増減額 |
増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
230,149,274 | 217,129,000 | 13,020,274 | 6.0 | |
|
議会費 |
919,709 | 920,809 | △1,100 | △0.1 |
総務費 |
30,129,623 | 24,818,779 | 5,310,844 | 21.4 | |
民生費 |
107,168,157 | 105,398,737 | 1,769,420 | 1.7 | |
衛生費 |
18,439,136 | 16,752,528 | 1,686,608 | 10.1 | |
産業経済費 |
4,584,830 | 2,793,760 | 1,791,070 | 64.1 | |
土木費 |
15,059,767 | 12,913,646 | 2,146,121 | 16.6 | |
教育費 |
37,471,463 | 37,581,346 | △109,883 | △0.3 | |
公債費 |
2,644,722 | 3,324,813 | △680,091 | △20.5 | |
諸支出金 |
13,431,867 | 12,324,582 | 1,107,285 | 9.0 | |
予備費 |
300,000 | 300,000 | 0 |
0.0 |
|
国民健康保険会計 |
51,001,000 | 48,144,000 | 2,857,000 | 5.9 | |
介護保険会計 |
39,488,000 | 37,560,000 | 1,928,000 | 5.1 | |
後期高齢者医療会計 |
11,005,000 | 10,640,000 | 365,000 | 3.4 | |
合計 |
331,643,274 | 313,473,000 | 18,170,274 | 5.8 |
一般会計施策別の要求について
一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。
施策別要求一覧
(単位:千円、%)
区分 |
4年度要求額 |
3年度予算額 |
増減額 |
増減率 |
---|---|---|---|---|
みどりの中の都市「CITY IN THE GREEN」の実現 |
3,678,294 | 3,318,654 | 359,640 | 10.8 |
地球温暖化対策と環境保全 |
457,920 | 408,079 | 49,841 | 12.2 |
持続可能な資源循環型地域社会の形成 |
6,566,388 | 6,089,200 | 477,188 | 7.8 |
良質で多様な保育サービスの充実 |
37,404,607 | 35,696,743 | 1,707,864 | 4.8 |
みんなで取り組む子育て家庭への支援 |
16,102,978 | 18,522,309 | △2,419,331 | △13.1 |
一人一人に向き合う学校教育の充実 |
7,367,541 | 6,958,695 | 408,846 | 5.9 |
多様なニーズに応じた教育環境の充実 |
18,838,328 | 19,660,896 | △822,568 | △4.2 |
こどもが安全に過ごせる居場所・環境づくり |
3,819,765 | 3,336,890 | 482,875 | 14.5 |
次代を担う青少年の健全育成の推進 |
192,115 | 176,827 | 15,288 | 8.6 |
魅力的で活力ある区内産業・商店街の形成 |
3,300,242 | 1,703,875 | 1,596,367 | 93.7 |
人・地域をつなぐ地域コミュニティの活性化 |
456,070 | 514,765 | △58,695 | △11.4 |
多様性を認め合う(ダイバーシティ)社会の実現 |
184,390 | 185,600 | △1,210 | △0.7 |
生涯にわたり学習できる環境の充実 |
5,435,060 | 3,397,232 | 2,037,828 | 60.0 |
スポーツを楽しめる環境の充実 |
3,319,045 | 2,245,048 | 1,073,997 | 47.8 |
文化・歴史の継承と観光振興 |
1,742,388 | 1,262,337 | 480,051 | 38.0 |
切れ目のない支援による母子保健の充実 |
956,468 | 936,215 | 20,253 | 2.2 |
健康づくりの推進と保健・医療体制の充実 |
3,553,680 | 3,329,153 | 224,527 | 6.7 |
感染症対策と生活衛生の確保 |
3,557,288 | 2,639,149 | 918,139 | 34.8 |
高齢者支援と活躍の推進 |
10,949,008 | 9,393,164 | 1,555,844 | 16.6 |
障害者支援と共生社会の実現 |
17,317,289 | 15,584,180 | 1,733,109 | 11.1 |
地域福祉と生活支援の充実 |
31,675,104 | 31,803,166 | △128,062 | △0.4 |
計画的なまちづくりの推進 |
336,569 | 212,564 | 124,005 | 58.3 |
良好な住宅の形成と住環境の向上 |
401,526 | 406,016 | △4,490 | △1.1 |
便利で安全な道路・交通ネットワークの整備 |
5,676,557 | 4,891,984 | 784,573 | 16.0 |
災害に強い都市の形成 |
2,710,042 | 1,839,152 | 870,890 | 47.4 |
地域防災力の強化 |
889,504 | 896,344 | △6,840 | △0.8 |
犯罪のないまちづくり |
157,329 | 160,423 | △3,094 | △1.9 |
開かれた区政と区民の参画・協働の実現 |
385,253 | 391,661 | △6,408 | △1.6 |
効率的な区政運営と職員の育成 |
10,232,217 | 7,821,817 | 2,410,400 | 30.8 |
自主・自律的な区政運営の推進 |
6,031,846 | 6,901,842 | △869,996 | △12.6 |
その他 |
26,454,463 | 26,445,020 | 9,443 | 0.0 |
合計 |
230,149,274 | 217,129,000 | 13,020,274 | 6.0 |
一般会計の部局別要求について
一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。
部局別要求一覧
(単位:千円、%)
区分 |
4年度要求額 |
3年度予算額 |
増減額 |
増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|
政策経営部 |
10,418,319 | 9,644,359 | 773,960 | 8.0 | |
総務部 |
34,390,869 | 31,579,272 | 2,811,597 | 8.9 | |
地域振興部 |
8,500,313 | 6,723,899 | 1,776,414 | 26.4 | |
区民部 |
1,997,958 | 2,274,114 | △276,156 | △12.1 | |
福祉部 |
10,543,193 | 9,849,918 | 693,275 | 7.0 | |
障害福祉部 | 17,365,438 | 15,569,890 | 1,795,548 | 11.5 | |
生活支援部 |
31,455,274 | 31,626,047 | △170,773 | △0.5 | |
健康部(保健所) |
8,086,321 | 6,955,545 | 1,130,776 | 16.3 | |
こども未来部 |
51,758,849 | 50,296,645 | 1,462,204 | 2.9 | |
環境清掃部 |
6,919,850 | 6,489,916 | 429,934 | 6.6 | |
都市整備部 |
2,118,205 | 1,681,942 | 436,263 | 25.9 | |
土木部 |
10,992,232 | 9,139,090 | 1,853,142 | 20.3 | |
会計管理室 |
65,192 | 60,829 | 4,363 | 7.2 | |
教育委員会事務局 |
34,493,061 | 34,103,164 | 389,897 | 1.1 | |
選挙管理委員会事務局 |
253,966 | 348,575 | △94,609 | △27.1 | |
監査事務局 |
18,079 | 12,540 | 5,539 | 44.2 | |
区議会事務局 |
772,155 | 773,255 | △1,100 | △0.1 | |
合計 |
230,149,274 | 217,129,000 | 13,020,274 | 6.0 |
一般会計の収支見込について
一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記のとおり2,301億円余となっていますが、歳入要求総額は国・都の予算編成の動向などを踏まえ、現在精査中です。
今後の予定
要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には令和4年度当初予算(案)として公表する予定です。
会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。
関連ドキュメント
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください