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更新日:2022年11月14日

令和4年度一般会計補正予算(第3号)・介護保険会計補正予算(第1号)・一般会計補正予算(第4号)

令和4年度一般会計補正予算第3号・介護保険会計補正予算第1号及び一般会計補正予算第4号は、令和4年第3回区議会定例会において可決されました。

一般会計補正予算第3号・介護保険会計補正予算第1号・一般会計補正予算第4号について

  • 令和4年度一般会計補正予算第3号・介護保険会計補正予算第1号及び一般会計補正予算第4号は、長引く新型コロナウイルス感染症に伴う必要な対策を適切に講じるとともに、物価高騰など日々変化する社会情勢に対し、緊急的に予算措置が必要な事業について編成しました。

一般会計補正予算(第3号)規模について

「一般会計」の補正額は232億1,800万円の増で、補正後の予算額は2,579億7,700万円、補正前に比べ9.9%の増となりました。

【一般会計補正予算(第3号)】

歳入

(単位:千円)

補正前の額 補正額
3 特別区交付金 58,238,729 3,710,903 61,949,632
10 地方特例交付金 479,000 △34,525 444,475
13 使用料及び手数料 2,950,130 △3,039 2,947,091
14 国庫支出金 44,051,052 1,860,168 45,911,220
15 都支出金 20,296,786 310,824 20,607,610
18 繰入金 26,031,546 10,028,072 36,059,618
19 繰越金 3,600,000 7,331,423 10,931,423
20 諸収入 2,728,003 14,174 2,742,177
歳入合計 234,759,000 23,218,000 257,977,000

 

歳出

(単位:千円)

補正前の額 補正額
2 総務費 26,642,827 3,907,044 30,549,871
3 民生費 109,358,587 1,472,506 110,831,093
4 衛生費 26,195,741 5,431,459 31,627,200
5 産業経済費 4,615,349 224,216 4,839,565
6 土木費 14,204,528 151,366 14,355,894
7 教育費 36,795,162 7,316,173 44,111,335
9 諸支出金 13,105,763 4,715,236 17,820,999
歳出合計 234,759,000 23,218,000 257,977,000

 

 一般会計補正予算(第3号)の内容について

補正予算の内容は、以下のとおりです。

【事業一覧】

(単位:千円)

事務事業名

金額

事務事業名 金額 事務事業名 金額

男女共同参画推進

センター管理運営

事業

290

ヤングケアラー支援事業

7,324

ごみ減量推進事業

393
財政調整基金積立金 3,665,712 こども食堂支援事業 5,100 中小企業融資事業 37,200
公共施設建設基金積立金 59,282

保育所管理運営事業

58,656 運送事業者緊急支援事業 185,000
庁舎維持管理事業 36,157 私立保育所扶助事業 210,963 歴史文化施設管理運営事業 1,577

総合区民センター維持

管理事業

10,715 認定こども園扶助事業 6,537 産業会館管理運営事業 439

豊洲シビックセンター

維持管理事業

17,746 地域型保育扶助事業 16,595 街路灯維持管理事業 58,434
防災基金積立金 △1,727 地域型保育補助事業 3,762 河川維持管理事業 5,002
江東花火大会事業 14,835 家庭福祉員補助事業 479 公園維持管理事業 22,400
地域文化施設管理運営事業 22,642

認証保育所運営費

等補助事業

48,560 地下鉄8号線建設費補助事業 65,530
スポーツ施設管理運営事業 71,650

非定型一時保育事業

1,122 学校施設改築等基金積立金 6,966,863
江東公会堂管理運営事業 9,742 病児・病後児保育事業 582 放課後子どもプラン事業 33,449

新型コロナウイルス

感染症生活困窮者自立

支援金事業

59,524

保育サービス事業

所緊急支援事業

106,575 私立学童クラブ補助事業 1,426
障害者入所施設整備事業 506,000

認可外保育施設等

臨時休園支援事業

34,860 小学校管理運営事業 207,951

障害福祉サービス

事業所緊急支援事業

41,200

児童館管理運営事業

27 中学校管理運営事業 78,744
介護給付等給付事業 68,426

江東エコライフ

協議会運営事業

6,623 日光高原学園管理運営事業 2,261

障害者福祉センター

管理運営事業

62,358

地球温暖化防止

設備導入助成事業

22,500 私立幼稚園等運営費扶助事業 12,896

高齢介護サービス

事業所緊急支援事業

226,655

感染症対策事業

65,083 図書館管理運営事業 12,583
ふれあい入浴事業 6,463 感染症医療給付事業 480,000 介護保険会計繰出金 22,451
養護老人ホーム入所措置事業 128 予防接種事業 411,000 国庫支出金返納金 3,973,536
福祉会館管理運営事業 21

新型コロナウイル

スワクチン接種事業

4,443,147 都支出金返納金 719,249

児童・高齢者総合施設

管理運営事業

589 地域医療緊急支援事業 2,713    
合計 23,218,000

介護保険会計補正予算(第1号)規模について

「介護保険会計」の補正額は9億200万円の増で、補正後の予算額は396億6,300万円、補正前に比べ2.3%の増となりました。

【介護保険会計補正予算(第1号)】

歳入

(単位:千円)

補正前の額 補正額
3 国庫支出金 8,177,357 37,555 8,214,912
4 支払基金交付金 9,931,961 48,494 9,980,455
5 都支出金 5,476,653 26,367 5,503,020
7 繰入金 6,991,539 67,191 7,058,730
8 繰越金 300,000 722,393 1,022,393
歳入合計 38,761,000 902,000 39,663,000

 

歳出

(単位:千円)

補正前の額 補正額
2 保険給付費 35,713,974 171,400 35,885,374
4 地域支援事業費 1,900,777 8,207 1,908,984
5 基金積立金 1,794 722,393 724,187
歳出合計 38,761,000 902,000 39,663,000

介護保険会計補正予算(第1号)の内容について

補正予算の内容は、以下のとおりです。

【事業一覧】

(単位:千円)

事務事業名

金額

居宅介護サービス給付費

115,305
施設介護サービス給付費 54,377
介護予防サービス給付費 1,718
介護予防・生活支援サービス事業 8,207
介護給付費準備基金積立金 722,393

合計

902,000

一般会計補正予算(第4号)規模について

「一般会計」の補正額は30億3,600万円の増で、補正後の予算額は2,610億1,300万円、補正前に比べ1.2%の増となりました。

【一般会計補正予算(第4号)】

歳入

(単位:千円)

補正前の額 補正額
14 国庫支出金 45,911,220 3,036,000 48,947,220
歳入合計 257,977,000 3,036,000 261,013,000

 

歳出

(単位:千円)

補正前の額 補正額
3 民生費 110,831,093 3,036,000 113,867,093
歳出合計 257,977,000 3,036,000 261,013,000

 

 一般会計補正予算(第4号)の内容について

補正予算の内容は、以下のとおりです。

【事業一覧】

(単位:千円)

事務事業名

金額

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業  3,036,000

合計

3,036,000

 

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