令和4年度一般会計補正予算(第3号)・介護保険会計補正予算(第1号)・一般会計補正予算(第4号)
令和4年度一般会計補正予算第3号・介護保険会計補正予算第1号及び一般会計補正予算第4号は、令和4年第3回区議会定例会において可決されました。
一般会計補正予算第3号・介護保険会計補正予算第1号・一般会計補正予算第4号について
- 令和4年度一般会計補正予算第3号・介護保険会計補正予算第1号及び一般会計補正予算第4号は、長引く新型コロナウイルス感染症に伴う必要な対策を適切に講じるとともに、物価高騰など日々変化する社会情勢に対し、緊急的に予算措置が必要な事業について編成しました。
一般会計補正予算(第3号)規模について
「一般会計」の補正額は232億1,800万円の増で、補正後の予算額は2,579億7,700万円、補正前に比べ9.9%の増となりました。
【一般会計補正予算(第3号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
3 | 特別区交付金 | 58,238,729 | 3,710,903 | 61,949,632 |
10 | 地方特例交付金 | 479,000 | △34,525 | 444,475 |
13 | 使用料及び手数料 | 2,950,130 | △3,039 | 2,947,091 |
14 | 国庫支出金 | 44,051,052 | 1,860,168 | 45,911,220 |
15 | 都支出金 | 20,296,786 | 310,824 | 20,607,610 |
18 | 繰入金 | 26,031,546 | 10,028,072 | 36,059,618 |
19 | 繰越金 | 3,600,000 | 7,331,423 | 10,931,423 |
20 | 諸収入 | 2,728,003 | 14,174 | 2,742,177 |
歳入合計 | 234,759,000 | 23,218,000 | 257,977,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2 | 総務費 | 26,642,827 | 3,907,044 | 30,549,871 |
3 | 民生費 | 109,358,587 | 1,472,506 | 110,831,093 |
4 | 衛生費 | 26,195,741 | 5,431,459 | 31,627,200 |
5 | 産業経済費 | 4,615,349 | 224,216 | 4,839,565 |
6 | 土木費 | 14,204,528 | 151,366 | 14,355,894 |
7 | 教育費 | 36,795,162 | 7,316,173 | 44,111,335 |
9 | 諸支出金 | 13,105,763 | 4,715,236 | 17,820,999 |
歳出合計 | 234,759,000 | 23,218,000 | 257,977,000 |
一般会計補正予算(第3号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
事務事業名 | 金額 | 事務事業名 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
男女共同参画推進 センター管理運営 事業 |
290 |
ヤングケアラー支援事業 |
7,324 |
ごみ減量推進事業 |
393 |
財政調整基金積立金 | 3,665,712 | こども食堂支援事業 | 5,100 | 中小企業融資事業 | 37,200 |
公共施設建設基金積立金 | 59,282 |
保育所管理運営事業 |
58,656 | 運送事業者緊急支援事業 | 185,000 |
庁舎維持管理事業 | 36,157 | 私立保育所扶助事業 | 210,963 | 歴史文化施設管理運営事業 | 1,577 |
総合区民センター維持 管理事業 |
10,715 | 認定こども園扶助事業 | 6,537 | 産業会館管理運営事業 | 439 |
豊洲シビックセンター 維持管理事業 |
17,746 | 地域型保育扶助事業 | 16,595 | 街路灯維持管理事業 | 58,434 |
防災基金積立金 | △1,727 | 地域型保育補助事業 | 3,762 | 河川維持管理事業 | 5,002 |
江東花火大会事業 | 14,835 | 家庭福祉員補助事業 | 479 | 公園維持管理事業 | 22,400 |
地域文化施設管理運営事業 | 22,642 |
認証保育所運営費 等補助事業 |
48,560 | 地下鉄8号線建設費補助事業 | 65,530 |
スポーツ施設管理運営事業 | 71,650 |
非定型一時保育事業 |
1,122 | 学校施設改築等基金積立金 | 6,966,863 |
江東公会堂管理運営事業 | 9,742 | 病児・病後児保育事業 | 582 | 放課後子どもプラン事業 | 33,449 |
新型コロナウイルス 感染症生活困窮者自立 支援金事業 |
59,524 |
保育サービス事業 所緊急支援事業 |
106,575 | 私立学童クラブ補助事業 | 1,426 |
障害者入所施設整備事業 | 506,000 |
認可外保育施設等 臨時休園支援事業 |
34,860 | 小学校管理運営事業 | 207,951 |
障害福祉サービス 事業所緊急支援事業 |
41,200 |
児童館管理運営事業 |
27 | 中学校管理運営事業 | 78,744 |
介護給付等給付事業 | 68,426 |
江東エコライフ 協議会運営事業 |
6,623 | 日光高原学園管理運営事業 | 2,261 |
障害者福祉センター 管理運営事業 |
62,358 |
地球温暖化防止 設備導入助成事業 |
22,500 | 私立幼稚園等運営費扶助事業 | 12,896 |
高齢介護サービス 事業所緊急支援事業 |
226,655 |
感染症対策事業 |
65,083 | 図書館管理運営事業 | 12,583 |
ふれあい入浴事業 | 6,463 | 感染症医療給付事業 | 480,000 | 介護保険会計繰出金 | 22,451 |
養護老人ホーム入所措置事業 | 128 | 予防接種事業 | 411,000 | 国庫支出金返納金 | 3,973,536 |
福祉会館管理運営事業 | 21 |
新型コロナウイル スワクチン接種事業 |
4,443,147 | 都支出金返納金 | 719,249 |
児童・高齢者総合施設 管理運営事業 |
589 | 地域医療緊急支援事業 | 2,713 | ||
合計 | 23,218,000 |
介護保険会計補正予算(第1号)規模について
「介護保険会計」の補正額は9億200万円の増で、補正後の予算額は396億6,300万円、補正前に比べ2.3%の増となりました。
【介護保険会計補正予算(第1号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
3 | 国庫支出金 | 8,177,357 | 37,555 | 8,214,912 |
4 | 支払基金交付金 | 9,931,961 | 48,494 | 9,980,455 |
5 | 都支出金 | 5,476,653 | 26,367 | 5,503,020 |
7 | 繰入金 | 6,991,539 | 67,191 | 7,058,730 |
8 | 繰越金 | 300,000 | 722,393 | 1,022,393 |
歳入合計 | 38,761,000 | 902,000 | 39,663,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2 | 保険給付費 | 35,713,974 | 171,400 | 35,885,374 |
4 | 地域支援事業費 | 1,900,777 | 8,207 | 1,908,984 |
5 | 基金積立金 | 1,794 | 722,393 | 724,187 |
歳出合計 | 38,761,000 | 902,000 | 39,663,000 |
介護保険会計補正予算(第1号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
---|---|
居宅介護サービス給付費 |
115,305 |
施設介護サービス給付費 | 54,377 |
介護予防サービス給付費 | 1,718 |
介護予防・生活支援サービス事業 | 8,207 |
介護給付費準備基金積立金 | 722,393 |
合計 |
902,000 |
一般会計補正予算(第4号)規模について
「一般会計」の補正額は30億3,600万円の増で、補正後の予算額は2,610億1,300万円、補正前に比べ1.2%の増となりました。
【一般会計補正予算(第4号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
14 | 国庫支出金 | 45,911,220 | 3,036,000 | 48,947,220 |
歳入合計 | 257,977,000 | 3,036,000 | 261,013,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
3 | 民生費 | 110,831,093 | 3,036,000 | 113,867,093 |
歳出合計 | 257,977,000 | 3,036,000 | 261,013,000 |
一般会計補正予算(第4号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
---|---|
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業 | 3,036,000 |
合計 |
3,036,000 |
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