令和5年度一般会計補正予算(第4号)
令和5年度一般会計補正予算(第4号)は、令和5年第3回区議会定例会において可決されました。
一般会計補正予算第4号について
- 令和5年度一般会計補正予算(第4号)は、日々変化する社会情勢等のなか、多様化する区民ニーズや喫緊の行政課題に対し迅速に対応していくため、緊急的に予算措置が必要な事業について編成しました。
一般会計補正予算(第4号)規模について
「一般会計」の補正額は58億1,900万円の増で、補正後の予算額は2,469億1,600万円、補正前に比べ2.4%の増となりました。
【一般会計補正予算(第4号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
10 | 地方特例交付金 | 433,000 | △40,506 | 392,494 |
12 | 分担金及び負担金 | 3,784,347 | △10,222 | 3,774,125 |
13 | 使用料及び手数料 | 2,970,562 | △2,706 | 2,967,856 |
14 | 国庫支出金 | 41,513,647 | △3,766 | 41,509,881 |
15 | 都支出金 | 20,990,994 | 743,823 | 21,734,817 |
18 | 繰入金 | 22,643,653 | 817,701 | 23,461,354 |
19 | 繰越金 | 3,600,000 | 4,314,758 | 7,914,758 |
歳入合計 | 241,096,918 | 5,819,082 | 246,916,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2 | 総務費 | 26,873,936 | 2,391,781 | 29,265,717 |
3 | 民生費 | 114,509,336 | 843,319 | 115,352,655 |
4 | 衛生費 | 25,291,014 | △43,451 | 25,247,563 |
5 | 産業経済費 | 4,230,467 | 198,576 | 4,429,043 |
6 | 土木費 | 16,872,500 | △209,319 | 16,663,181 |
7 | 教育費 | 36,204,978 | 89,970 | 36,294,948 |
9 | 諸支出金 | 13,698,549 | 2,548,206 | 16,246,755 |
歳出合計 | 241,096,918 | 5,819,082 | 246,916,000 |
一般会計補正予算(第4号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
事務事業名 | 金額 | 事務事業名 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
男女共同参画啓発事業 |
208 |
障害福祉サービス事業所緊急支援事業 |
977 |
産業会館等管理運営事業 |
463 |
男女共同参画推進センター管理運営事業 |
284 |
高齢介護サービス事業所緊急支援事業 |
86,205 | 交通安全普及啓発事業 | 25,600 |
男女共同参画審議会運営事業 | 637 |
小規模多機能型 居宅介護施設整備事業 |
3,186 |
仙台堀川公園周辺路線無電柱化事業 |
△217,869 |
男女共同参画相談事業 | 317 | ふれあい入浴事業 | 6,834 | 巽橋改修事業 | 40,685 |
総務事務 |
25,091 | 福祉会館管理運営事業 | 28 |
水辺・潮風の散歩道整備事業 |
△54,934 |
財政調整基金積立金 |
2,157,379 |
児童・高齢者総合施設管理運営事業 |
941 |
塩浜二丁目遊び場整備事業 |
△9,339 |
公共施設建設基金積立金 | 98,008 | こども食堂支援事業 | 4,840 | 児童遊園改修事業 | △5,078 |
職員研修事業 | 3,400 |
子ども家庭支援センター管理運営事業 |
16,000 |
江東区コミュニティバス運行事業 |
11,616 |
広聴事業 | 292 |
ベビーシッター利用支援事業 |
47,796 | 放課後子どもプラン事業 | 38,213 |
広報事務 | 374 |
保育所管理運営事業 |
65,473 | 小学校特別支援教育事業 | 2,135 |
新庁舎建設基本構想策定事業 | 16,115 | 保育従事者確保支援事業 | 64,000 | 小学校給食運営事業 | 6,387 |
備蓄物資整備事業 |
27,463 |
保育サービス事業所緊急支援事業 |
537,582 | 中学校特別支援教育事業 | 1,617 |
賦課事業 | 391 |
児童館管理運営事業 |
4,021 | 中学校給食運営事業 | 4,235 |
地域文化施設管理運営事業 | 25,344 |
妊婦健康診査事業 |
348 | 幼稚園管理運営事業 | 3,696 |
スポーツ施設管理運営事業 | 26,021 |
清掃車両管理事業 |
△43,799 |
私立幼稚園等運営費扶助事業 |
33,687 |
江東公会堂管理運営事業 |
10,457 |
自動車運送事業者緊急支援事業 |
183,100 | 国庫支出金返納金 | 2,105,022 |
重症心身障害児(者)在宅レスパイト支援事業 |
4,890 |
歴史文化施設管理運営事業 |
2,067 | 都支出金返納金 | 443,184 |
医療的ケア児等支援事業 | 546 | 観光推進事業 | 12,946 | ||
合計 | 5,819,082 |
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