令和8年度当初予算要求
予算要求について
10月1日までに各部局から提出された令和8年度当初予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計の要求総額は3,010億7,922万円で、前年度予算額と比べると226億2,622万円、8.1%の増となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は4,063億8,222万円で、前年度予算額と比べると252億6,622万円、6.6%の増となっています。
会計別、目的別の要求について
要求総額(歳出)を会計ごと、目的ごと(一般会計のみ)に区分したものです。
会計別、目的別要求一覧
(単位:千円、%)
| 区分 | 8年度要求額 | 7年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計(全体) | 301,079,224 | 278,453,000 | 22,626,224 | 8.1 |
|
議会費
|
855,929 | 835,593 | 20,336 | 2.4 |
|
議会費
|
45,041,511 | 44,990,332 | 51,179 | 0.1 |
|
民生費
|
131,773,261 | 123,542,221 | 8,231,040 | 6.7 |
|
衛生費
|
23,470,913 | 22,115,877 | 1,355,036 | 6.1 |
|
産業経済費
|
3,544,448 | 3,960,756 | △416,308 | △10.5 |
|
土木費
|
21,327,527 | 21,772,079 | △444,552 | △2.0 |
|
教育費
|
58,247,657 | 45,210,010 | 13,037,647 | 28.8 |
|
公債費
|
2,273,216 | 2,106,024 | 167,192 | 7.9 |
|
諸支出金
|
14,144,762 | 13,520,108 | 624,654 | 4.6 |
|
予備費
|
400,000 | 400,000 | 0 | 0 |
| 国民健康保険会計 | 47,065,000 | 47,122,000 | △57,000 | △0.1 |
| 介護保険会計 | 43,704,000 | 42,217,000 | 1,487,000 | 3.5 |
| 後期高齢者医療会計 | 14,534,000 | 13,324,000 | 1,210,000 | 9.1 |
| 合計 | 406,382,224 | 381,116,000 | 25,266,224 | 6.6 |
一般会計の歳入見込について
要求総額(歳入)を主な項目で区分したものです。
歳入要求一覧(一般会計)
(単位:千円、%)
|
区分 |
8年度要求額 |
7年度予算額 |
増減額 |
増減率 |
|---|---|---|---|---|
|
特別区税 |
67,981,286 | 64,402,512 | 3,578,774 | 5.6 |
|
特別区交付金 |
72,346,498 | 71,411,505 | 934,993 | 1.3 |
|
繰入金 |
16,400,995 | 25,870,512 | △9,469,517 | △36.6 |
|
特別区債 |
4,395,000 | 6,667,000 | △2,272,000 | △34.1 |
|
その他 |
116,554,596 | 110,101,471 | 6,453,125 | 5.9 |
|
合計 |
277,678,375 | 278,453,000 | △774,625 | △0.3 |
(注釈)繰入金のうち財政調整基金繰入金は計上していません。
(注釈)国や都からの交付金など、現時点で正確に見込めていないものも含みます。
一般会計の収支見込について
一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は上記のとおり3,010億円余、歳入要求総額は2,776億円余となっており、歳出が歳入を234億円上回っています。
今後、歳出については必要性・有効性、経費の妥当性等を検証し、精査を行います。歳入については経済情勢の推移や最近の実績、国・都の予算編成の動向などを踏まえ、精査を行います。
今後の予定
要求状況や収支見込を踏まえて予算編成作業に臨み、2月には令和8年度当初予算(案)として公表する予定です。
会計別、目的別要求一覧等については、以下の関連ドキュメントでもご覧いただけます。
関連ドキュメント
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