令和6年度一般会計補正予算(第3号)
令和6年度一般会計補正予算(第3号)は、令和6年第3回区議会定例会において可決されました。
一般会計補正予算(第3号)について
- 令和6年度一般会計補正予算(第3号)は、区民ニーズに的確に応えるべく、日々変化する社会情勢等を捉えた、実効性のある施策に不断に取り組むため、予算を編成しました。
一般会計補正予算(第3号)規模について
「一般会計」の補正額は170億8,700万円の増で、補正後の予算額は2,791億1,200万円、補正前に比べ6.5%の増となりました。
【一般会計補正予算(第3号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
3 | 特別区交付金 | 66,585,352 | 3,471,628 | 70,056,980 |
10 | 地方特例交付金 | 2,144,000 | 748,455 | 2,892,455 |
14 | 国庫支出金 | 42,925,809 | 18,900 | 42,944,709 |
15 | 都支出金 | 32,567,646 | 70,287 | 32,637,933 |
18 | 繰入金 | 19,789,616 | 9,146,338 | 28,935,954 |
19 | 繰越金 | 3,600,000 | 3,607,510 | 7,207,510 |
20 | 諸収入 | 2,778,202 | △118 | 2,778,084 |
21 | 特別区債 | 6,141,000 | 24,000 | 6,165,000 |
歳入合計 | 262,025,000 | 17,087,000 | 279,112,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2 | 総務費 | 31,140,732 | 2,137,665 | 33,278,397 |
3 | 民生費 | 122,901,326 | 103,917 | 123,005,243 |
4 | 衛生費 | 23,085,759 | 9,964 | 23,095,723 |
6 | 土木費 | 23,288,374 | 49,921 | 23,338,295 |
7 | 教育費 | 41,053,024 | 12,937,644 | 53,990,668 |
9 | 諸支出金 | 13,998,395 | 1,847,889 | 15,846,284 |
歳出合計 | 262,025,000 | 17,087,000 | 279,112,000 |
一般会計補正予算(第3号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
事務事業名 | 金額 |
---|---|---|---|
財政調整基金積立金 |
1,903,755 |
認定こども園補助事業 |
1,435 |
公共施設建設基金積立金 |
151,250 |
地域型保育補助事業 |
3,109 |
電子自治体構築事業 | 23,181 |
認証保育所運営費等補助事業 |
27,016 |
防災基金積立金 | △540 | 非定型一時保育事業 | 1,539 |
備蓄物資整備事業 |
35,678 | 児童館管理運営事業 | 265 |
戸籍管理事業 |
23,099 |
エコ・リサイクル基金積立金 |
9,964 |
区民スポーツ普及振興事業 | 1,204 | 遊び場維持管理事業 | 29,788 |
スポーツ施設管理運営事業 | 38 |
公園維持管理事業 |
20,000 |
ふれあい入浴事業 | 9,133 |
(仮称)東砂住宅改築事業 |
133 |
シルバーステイ事業 | 840 |
学校施設改築等基金積立金 |
13,681,674 |
こども食堂支援事業 | 11,680 | 小名木川小学校改築事業 | △402,200 |
子ども家庭支援センター管理運営事業 |
2,089 |
中学校大規模改修事業 |
△341,830 |
養育費確保支援事業 | 100 |
国庫支出金返納金 |
675,341 |
保育所管理運営事業 | 9,195 |
都支出金返納金 |
1,172,548 |
私立保育所補助事業 | 37,516 |
|
|
合計 | 17,087,000 |
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