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トップページ > 区政情報 > 予算・財政 > 予算 > 令和6年度 > 令和6年度一般会計補正予算(第3号)

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更新日:2024年9月26日

ページ番号:34800

令和6年度一般会計補正予算(第3号)

令和6年度一般会計補正予算(第3号)は、令和6年第3回区議会定例会において可決されました。

一般会計補正予算(第3号)について

  • 令和6年度一般会計補正予算(第3号)は、区民ニーズに的確に応えるべく、日々変化する社会情勢等を捉えた、実効性のある施策に不断に取り組むため、予算を編成しました。

一般会計補正予算(第3号)規模について

「一般会計」の補正額は170億8,700万円の増で、補正後の予算額は2,791億1,200万円、補正前に比べ6.5%の増となりました。

【一般会計補正予算(第3号)】

歳入

(単位:千円)

補正前の額 補正額
3 特別区交付金 66,585,352 3,471,628 70,056,980
10 地方特例交付金 2,144,000 748,455 2,892,455
14 国庫支出金 42,925,809 18,900 42,944,709
15 都支出金 32,567,646 70,287 32,637,933
18 繰入金 19,789,616 9,146,338 28,935,954
19 繰越金 3,600,000 3,607,510 7,207,510
20 諸収入 2,778,202 △118 2,778,084
21 特別区債 6,141,000 24,000 6,165,000
歳入合計 262,025,000 17,087,000 279,112,000

 

歳出

(単位:千円)

補正前の額 補正額
2 総務費 31,140,732 2,137,665 33,278,397
3 民生費 122,901,326 103,917 123,005,243
4 衛生費 23,085,759 9,964 23,095,723
6 土木費 23,288,374 49,921 23,338,295
7 教育費 41,053,024 12,937,644 53,990,668
9 諸支出金 13,998,395 1,847,889 15,846,284
歳出合計 262,025,000 17,087,000 279,112,000

 

 一般会計補正予算(第3号)の内容について

補正予算の内容は、以下のとおりです。

【事業一覧】

(単位:千円)

事務事業名

金額

事務事業名 金額

財政調整基金積立金

1,903,755

認定こども園補助事業

1,435

公共施設建設基金積立金

151,250

地域型保育補助事業

3,109
電子自治体構築事業 23,181

認証保育所運営費等補助事業

27,016
防災基金積立金 △540 非定型一時保育事業 1,539

備蓄物資整備事業

35,678 児童館管理運営事業 265

戸籍管理事業

23,099

エコ・リサイクル基金積立金

9,964
区民スポーツ普及振興事業 1,204 遊び場維持管理事業 29,788
スポーツ施設管理運営事業 38

公園維持管理事業

20,000
ふれあい入浴事業 9,133

(仮称)東砂住宅改築事業

133

シルバーステイ事業 840

学校施設改築等基金積立金

13,681,674
こども食堂支援事業 11,680 小名木川小学校改築事業 △402,200

子ども家庭支援センター管理運営事業

2,089

中学校大規模改修事業

△341,830
養育費確保支援事業 100

国庫支出金返納金

675,341
保育所管理運営事業 9,195

都支出金返納金

1,172,548
私立保育所補助事業 37,516

 

 
合計 17,087,000

関連ファイル

お問い合わせ先

政策経営部 財政課 予算担当 窓口:区役所4階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9345

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