平成30年度決算の概要
決算状況
30年度の一般会計決算は、歳入が1,942億89百万円、歳出が1,891億26百万円となり、歳入は対前年度比4.5%の減、歳出は対前年度比4.8%の減となりました。
各会計別歳入歳出決算状況は下表のとおりです。
【各会計別歳入歳出決算状況】
(単位:円)
会計 |
歳入決算額 |
歳出決算額 |
差引残額 |
翌年度へ |
実質収支 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
194,289,019,871 | 189,126,231,766 | 5,162,788,105 |
138,672,760 |
5,024,115,345 |
国民健康保険会計 |
50,305,175,850 |
48,957,751,365 |
1,347,424,485 |
0 |
1,347,424,485 |
介護保険会計 |
32,420,338,234 |
31,315,109,170 |
1,105,229,064 |
0 |
1,105,229,064 |
後期高齢者医療会計 |
9,686,776,149 |
9,588,850,960 |
97,925,189 |
0 |
97,925,189 |
合計 |
286,701,310,104 |
278,987,943,261 |
7,713,366,843 |
138,672,760 |
7,574,694,083 |
消費税引上げに係る増収分の活用について
消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、引上げの趣旨に基づき、社会保障施策に要する経費の財源としています。30年度の地方消費税交付額は10,349百万円です。うち社会保障財源分4,205百万円が増収分であり、下表にある一般財源の一部に充当しています。
【社会保障施策(30年度決算)】
(単位:百万円)
社会保障充実 経費 | 事業費 | 財源 | |
---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||
社会福祉費 | 15,752 | 9,207 | 6,545 |
高齢者福祉費 | 3,252 | 1,357 | 1,894 |
児童福祉費 | 38,318 | 18,050 | 20,268 |
生活保護費 | 18,828 | 14,641 | 4,187 |
教育総務費(放課後支援費等) | 2,312 | 440 | 1,873 |
幼稚園費 | 781 | 223 | 558 |
特別会計繰出金 | 8,570 | 55 | 8,515 |
合計 | 87,813 | 43,974 | 43,840 |
(注釈)上記の事業費は、人件費を控除している。
(注釈)単位表示未満四捨五入のため、合計値が一致しない場合がある。
江東区財政レポート
- 江東区の財政状況並びに財政運営について、区民の皆様にご理解をいただくため、30年度決算を中心に分析・評価を行っています。
- 統一的な基準に基づく財務書類(賃借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書)については、「財政レポート」の中で、一般会計ベース・全体ベース・連結ベースをそれぞれ公表しています。
- 決算の概要や決算カードもあわせて掲載しています。
江東区財政レポートの内容は、以下のとおりです。
はじめに
江東家の家計簿
- 決算の概況
- 歳入決算の状況
- 歳出決算の状況
- 人件費の状況
- 基金と区債の状況
- 財政構造の弾力性
- 平成30年度決算に基づく健全化判断比率(速報)
資料
- 決算状況一覧表(平成30年度決算カード)
- 健全化判断比率
平成30年度決算に基づく財務書類
- 統一的基準による財務書類の作成
- 財務書類の作成概要
- 一般会計財務書類
- 連結財務書類
資料
- 一般会計等財務書類(4表・附属明細書・注記)
- 全体財務書類(4表・附属明細書・注記)
- 連結財務書類(4表・附属明細書・注記・精算表)
詳細については、下記の関連ドキュメントをご覧ください。
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