平成22年度補正予算(第1号)
◇平成22年度補正予算(第1号)(案)は、平成22年第3回区議会定例会において可決されました。
補正予算(第1号)について
■平成22年度補正予算(第1号)は、江東区が抱える様々な行政課題にスピード感を持って対応するため、緊急を要する事業を中心に編成しました。
■補正予算(第1号)は、「一般会計」についてのみ編成しました。
■補正予算(第1号)は、「一般会計」についてのみ編成しました。
一般会計補正予算(第1号)規模について
■補正額は、21億8,400万円で、補正後の予算現額は1,549億1,500万円、補正前に比べて1.4%の増となりました。
【一般会計補正予算(第1号)】
| (単位:千円) | |||||
| 歳入 | 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| 14 | 国庫支出金 | 22,501,991 | 722,350 | 23,224,341 | |
| 15 | 都支出金 | 8,260,445 | 95,281 | 8,355,726 | |
| 19 | 繰越金 | 2,400,000 | 1,366,369 | 3,766,369 | |
| 歳入合計 | 152,731,000 | 2,184,000 | 154,915,000 | ||
| (単位:千円) | |||||
| 歳出 | 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| 2 | 総務費 | 22,250,485 | 45,930 | 22,296,415 | |
| 3 | 民生費 | 64,666,184 | 1,021,602 | 65,687,786 | |
| 4 | 衛生費 | 14,615,604 | 286,947 | 14,902,551 | |
| 6 | 土木費 | 10,320,891 | 419,113 | 10,740,004 | |
| 7 | 教育費 | 22,512,982 | 11,250 | 22,524,232 | |
| 9 | 諸支出金 | 13,368,371 | 399,158 | 13,767,529 | |
| 歳出合計 | 152,731,000 | 2,184,000 | 154,915,000 | ||
一般会計補正予算(第1号)の内容について
■今回の補正予算では、景気低迷の影響により厳しい区民生活の現状を踏まえ、生活保護費や住宅手当緊急特別措置事業費などの経費を増額しました。
また、子宮頸がん予防ワクチンの接種費用の助成等、区民の皆さんの健康を守るための取組みにかかる経費を新たに計上しました。
さらに、区の喫緊の課題である高齢者福祉施設や待機児童の解消にかかる予算など、緊急を要する事業の経費を計上しました。
■補正予算の内容は、以下のとおりです。
また、子宮頸がん予防ワクチンの接種費用の助成等、区民の皆さんの健康を守るための取組みにかかる経費を新たに計上しました。
さらに、区の喫緊の課題である高齢者福祉施設や待機児童の解消にかかる予算など、緊急を要する事業の経費を計上しました。
■補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
| (単位:千円) | |
| 事 務 事 業 名 | 金 額 |
| 電子自治体構築事業 | 45,930 |
| 住宅手当緊急特別措置事業 | 42,473 |
| 都市型軽費老人ホーム整備事業 | 16,500 |
| 介護従事者確保支援事業 | 3,000 |
| 母子家庭自立支援事業 | 9,487 |
| グループ保育型家庭的保育室運営費補助事業 | 16,495 |
| 生活保護事業 | 933,647 |
| 南部地域総合病院整備事業 | 3,000 |
| 定期予防接種事業 | 204,208 |
| 保健情報システム管理運用事業 | 2,621 |
| 子宮頸がん予防ワクチン助成事業 | 77,118 |
| 道路維持管理事業 | 31,060 |
| 無電柱化モデル事業 | 67,418 |
| 私道整備助成事業 | 56,600 |
| 河川維持管理事業 | 5,500 |
| 緑化状況調査事業 | 3,063 |
| 竪川河川敷公園改修事業 | 250,472 |
| 地下鉄8・11号線建設促進事業 | 5,000 |
| 部活動振興事業 | 3,000 |
| こども体力向上事業 | 3,000 |
| 図書館管理運営事業 | 5,250 |
| 国庫支出金返納金 | 310,435 |
| 都支出金返納金 | 88,723 |
| 合 計 | 2,184,000 |