平成18年度補正予算(第1号)

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最終更新日:2007年07月02日 14時27分
◇平成18年度補正予算(第1号)(案)は、平成18年第3回区議会定例会において可決されました。


補正予算(第1号)について

■平成18年度補正予算(第1号)は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要に対応するために編成しました。

■補正予算(第1号)は、「一般会計」及び「国民健康保険会計」について編成しました。


一般会計補正予算(第1号)規模について

■「一般会計」の補正額は40億6,100万円の増で、補正後の予算額は1,314億7,100万円、補正前に比べ3.2%の増となりました。

【一般会計補正予算(第1号)】

(単位:千円)
歳入 補 正 前 の 額 補 正 額
3 特別区交付金 43,782,326 582,592 44,364,918
15 都支出金 6,050,409 44,173 6,094,582
16 財産収入 45,564 3,025,100 3,070,664
19 繰越金 1,800,000 408,956 2,208,956
20 諸収入 2,151,185 179 2,151,364
歳入合計 127,410,000 4,061,000 131,471,000
(単位:千円)
歳出 補 正 前 の 額 補 正 額
2 総務費 16,662,707 3,486,517 20,149,224
3 民生費 47,969,656 134,051 48,103,707
4 衛生費 13,776,593 25,252 13,801,845
5 産業経済費 1,375,971 7,992 1,383,963
6 土木費 12,480,570 255,365 12,735,935
7 教育費 20,525,275 22,580 20,547,855
9 諸支出金 9,893,187 129,243 10,022,430
歳出合計 127,410,000 4,061,000 131,471,000

国民健康保険会計補正予算(第1号)規模について

■「国民健康保険会計」の補正額は18億100万円の増で、補正後の予算額は436億円、補正前に比べ4.3%の増となりました。

【国民健康保険会計補正予算(第1号)】   

(単位:千円)
歳入 補 正 前 の 額 補 正 額
7 共同事業交付金 948,028 1,801,000 2,749,028
歳入合計 41,799,000 1,801,000 43,600,000
(単位:千円)
歳出 補 正 前 の 額 補 正 額
5 共同事業拠出金 989,091 1,801,000 2,790,091
歳出合計 41,799,000 1,801,000 43,600,000

一般会計補正予算(第1号)の内容について

■今回の補正予算は、子育て支援施策や放置自転車対策など、依然として区が直面している緊急的課題への対応や、老朽化の著しい道路や公園などの整備経費を計上しました。

■補正予算の内容は、以下のとおりです。

【事業一覧】                                        (単位:千円)

事 業 名 今回補正予算額
A
補正前予算額
B
補正後予算額
A+B=C
公共施設建設基金積立金 3,486,517 5,590 3,492,107
安全・快適子育て緊急事業 70,290 0 70,290
母子生活支援施設整備事業 45,443 0 45,443
児童館管理運営事業 4,478 100,775 105,253
小学校活用放課後対策試行事業 5,114 13,610 18,724
学童クラブ管理運営事業 3,037 487,832 490,869
(仮称)東雲第三学童クラブ整備事業 5,689 0 5,689
環境学習施設(仮称)管理運営事業 8,817 0 8,817
みんなでまちをきれいにする運動事業 11,235 9,865 21,100
清掃一部事務組合分担金 5,200 1,923,632 1,928,832
東京マラソンイベント参加事業 7,992 0 7,992
放置自転車対策事業 52,683 193,540 246,223
自転車駐車場管理運営事業 8,057 233,942 241,999
道路維持管理事業 32,592 195,007 227,599
道路改修事業 50,000 400,000 450,000
私道整備助成事業 34,373 99,766 134,139
街路灯改修事業 50,560 78,000 128,560
河川維持管理事業 8,100 234,229 242,329
排水場維持管理事業 7,000 17,455 24,455
公園維持管理事業 12,000 677,445 689,445
統合校設立準備事業 12,352 0 12,352
豊洲幼稚園増築事業 6,228 0 6,228
文化財保護事業 4,000 27,473 31,473
国庫支出金返納金 86,186 20,000 106,186
都支出金返納金 43,057 10,000 53,057
合  計 4,061,000 127,410,000 131,471,000

国民健康保険会計補正予算(第1号)の内容について

■今回の補正予算には、国民健康保険法改正に伴い創設される、東京都国民健康保険団体連合会が実施する保険財政共同安定化事業の財源となる拠出金を計上しました。

■補正予算の内容は、以下のとおりです。

【事業一覧】                                     (単位:千円)

事 業 名 今回補正予算額
A
補正前予算額
B
補正後予算額
A+B=C
保険財政共同安定化事業拠出金 1,801,000 0 1,801,000
合  計 1,801,000 41,799,000 43,600,000

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