平成15年度当初予算
◆平成15年度当初予算(案)は、平成15年第1回区議会定例会において可決されました。
予算編成について
■平成15年度予算は、本区が40万都市となって初めて編成する予算となりました。
■予算編成にあたっては、「江東区長期基本計画」の着実な実行を図るため、事務事業評価システムを活用し、より一層の財政健全化に努めるとともに、限られた財源を重点的、効率的に配分し、現下の区政の重要課題に的確に対応する、という2点を基本方針として編成しました。
■予算編成にあたっては、「江東区長期基本計画」の着実な実行を図るため、事務事業評価システムを活用し、より一層の財政健全化に努めるとともに、限られた財源を重点的、効率的に配分し、現下の区政の重要課題に的確に対応する、という2点を基本方針として編成しました。
予算規模について
■「一般会計」の予算額は1,214億7,200万円で、前年度に比べ10億7,000万円、0.9%の増と、3年ぶりのプラス予算となりました。
■「国民健康保険会計」の予算額は364億9,000万円で、前年度に比べ41億2,200万円、12.7%の増となりました。
■「老人保健会計」の予算額は280億2,900万円で、前年度に比べ△25億300万円、△8.2%の減となりました。
■「介護保険会計」の予算額は144億9,800万円で、前年度に比べ24億8,300万円、20.7%の増となりました。
■一般会計と3特別会計を合わせた予算額は2,004億8,900万円と、区政史上初めて2,000億円を突破しました。
■「国民健康保険会計」の予算額は364億9,000万円で、前年度に比べ41億2,200万円、12.7%の増となりました。
■「老人保健会計」の予算額は280億2,900万円で、前年度に比べ△25億300万円、△8.2%の減となりました。
■「介護保険会計」の予算額は144億9,800万円で、前年度に比べ24億8,300万円、20.7%の増となりました。
■一般会計と3特別会計を合わせた予算額は2,004億8,900万円と、区政史上初めて2,000億円を突破しました。
【当初予算対前年度比較】 (単位:千円、%)
| 15年度 | 14年度 | 比較増(△)減 | 増減率 | |
| 一般会計 | 121,472,000 | 120,402,000 | 1,070,000 | 0.9 |
| 国民健康保険会計 | 36,490,000 | 32,368,000 | 4,122,000 | 12.7 |
| 老人保健会計 | 28,029,000 | 30,532,000 | △ 2,503,000 | △ 8.2 |
| 介護保険会計 | 14,498,000 | 12,015,000 | 2,483,000 | 20.7 |
| 合 計 | 200,489,000 | 195,317,000 | 5,172,000 | 2.6 |
予算(案)概要について
■ここでは、平成15年度当初予算(案)の各会計別予算や新規・レベルアップ事業の概要、施策別事業の一覧などをご覧いただけます。
□詳細については、関連PDFをご覧下さい。
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